Transparencia
La UNL definió su presupuesto 2026 en un escenario desafiante
Lunes 13 de abril de 2026 / Actualizado hace 1 hora, 51 minutos
El Consejo Superior aprobó la distribución de más de $106 mil millones asignados a la UNL. Los fondos garantizan el funcionamiento institucional, pero las autoridades advierten por su carácter limitado. Prioriza salarios, obras y bienestar universitario.
En su sesión del jueves 9 de abril, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) aprobó la distribución de los créditos correspondientes al ejercicio 2026, en el marco de la Ley Nacional N.º 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional.
El total asignado por el Gobierno Nacional asciende a $106.628.801.882 y está destinado a sostener las funciones de educación y cultura, salud y ciencia y técnica. Más del 92% de esos recursos se destinará al pago de salarios de docentes y nodocentes, garantizando así el funcionamiento básico de la institución.
Previo a la aprobación, el secretario de Administración y Gestión Presupuestaria de la UNL, Germán Bonino, detalló el proceso de planificación realizado para atender las necesidades de la Universidad con los recursos disponibles.
“El presupuesto de la UNL está en el orden de los 123 millones de pesos, de los cuales 106 millones provienen del Tesoro Nacional y el resto son otras fuentes de financiamiento como recursos propios que genera la Universidad o fuentes externas. Del presupuesto de ley, más del 92% se distribuye para poder cubrir los sueldos y los salarios de los docentes y nodocentes. El resto, se utiliza para el funcionamiento de la Universidad priorizándose el plan de obra pública y mantenimiento edilicio como así también en las políticas de Bienestar Universitario”, manifestó Bonino, quien además aclaró que el saldo se distribuye de acuerdo al planeamiento institucional del programa PDI 100 + 10 de una forma similar al año anterior, con una pequeña actualización en el orden del 20 o 25%.
Por la Ley de Financiamiento
Durante la sesión del Consejo Superior también se señalaron factores que impactan en la ejecución presupuestaria, en particular la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento de las Universidades, aprobada por el Congreso Nacional y avalada por la Justicia.
En ese sentido, Bonino advirtió sobre las limitaciones del escenario actual: “Es obviamente un presupuesto escaso que busca dar respuesta entre lo posible y lo deseable que seguramente va a requerir del ingenio como ha tenido nuestra Universidad para poder garantizar su funcionamiento en estos años”.
“El presupuesto permite una estimación de los ingresos y una distribución de los gastos y también es una hoja de ruta donde uno puede ver dónde va a priorizar los recursos. No contarlo implica estar a ciegas y no saber qué dinero recibimos mes a mes, realmente nos generó muchos inconvenientes en nuestra planificación”, finalizó.
Origen y destino de los fondos
El Proyecto de Presupuesto 2026 aprobado por el Consejo Superior de la UNL explica cómo se componen los fondos que solventan el funcionamiento de la institución, así como también su destino. La principal fuente de ingresos del presupuesto universitario proviene del Tesoro Nacional y asciende a $106.851.582.461 (86,6% del total). Estos valores surgen de la Ley Nacional de Presupuesto vigente. En orden de importancia, le siguen los Recursos Propios generados por la comunidad universitaria del Litoral: $14.894.891.015; a lo que se suman los fondos remanentes de ejercicios anteriores: $1.124.417.352 por refuerzos presupuestarios de 2025 acreditados en 2026.
La inversión institucional se distribuye en cinco ejes clave:
• Gastos en Personal: representa el mayor compromiso financiero con $103.160.915.206, destinados a sueldos, becas y previsión social.
• Actividades Programáticas Comunes: se asignan $10.820.447.444 para garantizar la continuidad del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 100+10) a través de programas específicos entre los que se destacan:
Bienestar Universitario: es el programa de mayor inversión con $1.674.454.075, que incluye el Comedor Universitario y el resto de las políticas de cuidado de la comunidad universitaria.
Investigación y Desarrollo: se destinan $916.403.212 para promover la producción científica.
Equipamiento e Infraestructura: el programa de obras y mantenimiento prevé una inversión de $4.509.767.871.
• Servicios a Terceros: Se proyecta una ejecución de $6.748.407.876 en el marco del desarrollo de servicios de asistencia técnica y servicios educativos (SAT-SET).
• Gastos de Funcionamiento: Un total de $5.307.297.595 para el sostenimiento operativo de todas las dependencias.
• Proyectos Especiales y Cooperación: se detallan los proyectos que se prevén ejecutar en el año con financiamiento de entidades gubernamentales y del exterior.
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